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发表于 2007-3-20 09:58
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2007-03-20公布2006年年报,上午停牌一小时
华菱管线公布2006年年报:每股收益0.4864元,每股收益(扣除)0.4782元,加权平均每股收益0.5019元,加权平均每股收益(扣除)0.4935元,每股净资产4.48元,调整后每股净资产4.46元,净资产收益率10.87%,加权平均净资产收益率11.73%,扣除非经常性损益后净利润1050070691.92元,主营业务收入32734011330.93元,净利润1068043677.07元,股东权益9829624621.14元。
董监事会决议公告
公司于2007年3月16日召开三届十一次董事会及三届七次监事会会议,会议审议通过如下议案:
一、《公司2006年度财务决算报告》
2006年末,公司总资产为376.95亿元,比年初333.59亿元增加43.36亿元,增长13%;股东权益98.30亿元,比年初的83.82亿元增加了14.48亿元,增长了17.28%。每股净资产为4.48元,净资产收益率为10.87%。2006年度公司累计完成主营业务收入327.34亿元,比上年的285.89亿元增加了41.45亿元,增长了14.50%;实现净利润10.68亿元,比上年的5.47亿元增加了5.21亿元,增长幅度为95.19%。按公司期末总股本2,195,939,382股计算,每股收益0.4864元。
二、《公司2007年主要业务计划》
1、《公司2007年生产经营计划》
2007年计划生产生铁960万吨,粗钢1080万吨,钢材1015万吨,有色加工材0.8万吨。
2、《公司2007年财务计划》
3、《公司2007年资本运营计划》
三、《公司2006年度董事会工作报告》
四、《公司2006年利润分配方案的议案》
公司2006年度拟按每10股派现金1元(含税)向全体股东分配股利219,593,938.2元(按2006年末公司总股本),结余的未分配利润2,469,923,536.59元全部结转至下年度,由全体股东共享。
由于"华菱转债"尚在转股期,公司实际派现金额将以派现股权登记日登记的股份数×0.10元计算。
五、《公司2006年度报告及年度报告摘要的议案》
六、《公司前次可转换公司债券募集资金使用情况报告》
七、《关于审议〈公司长期股权投资管理办法〉的议案》。
八、《关于公司2007年关联交易预计总金额上限的议案》;
2007年全年经常性的关联交易总额预计数为605,374万元。其中:关联采购及接受的综合服务为353,463万元,关联销售251,911万元。比2006年全年日常关联交易增加149,416万元。
九、《公司2007年固定资产投资项目安排计划的议案》
十、《关于对财务公司运行和风险监控要求的议案》
十一、《湖南华菱钢铁集团财务有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司2007年日常性关联交易的议案》
财务公司在保证本公司和各成员单位日常正常结算的情况下,将为华菱集团及其下属成员单位提供10亿元额度内的金融服务,定价遵守市场公允价格。
十二、《公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司租赁长沙铜铝材有限公司设备的议案》
公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司(华菱光远)与长沙铜铝材有限公司(长铜公司)双方签署了《租赁协议》和《资产购买协议》。华菱光远租赁铜冷凝管生产线和不锈钢焊管生产线,按租赁设备的年折旧额来收取租赁费,即年租金360万元,折合月租金30万元。月度维修费在4.5万元以上的部分由长铜承担,4.5万元以内由华菱光远承担。租赁期限:2007年1月1日至2007年12月31日。预计租赁两条生产线后,该区域每年的关联交易额可减少7500-8000万元。
十三、《华菱湘钢第二套宽厚板轧机投资项目的议案》
华菱湘钢拟建设一套3800mm单机架宽厚板轧机,设计年产能力100万吨,经计算,该轧机建设的固定资产投资142926万元,建设期两年,投产后四年内的EBITDA为18.69亿元。项目全部投资的税前财务内部收益率29.11%,投资回收期5.3年,年平均利润4.27亿元,投资利润率26.3%,投资效益较好。
十四、《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2006年年度股东大会,会议召开时间另行通知。
另(125932)华菱转债、(038003)华菱JTP1上午停牌一小时。 |
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