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【2009年年报】
董事会报告
一、管理层讨论与分析
2009年是机遇与挑战并存的一年,公司秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和 为中国植物提取物行业领跑者的愿景,在仍受全球金融危机影响的情况下,维系原有客户,并 主动把握市场需求开发新客户、新品种。公司坚持为客户提供优质的产品和服务,将客户视 、 为我们永 的伙伴,与客户展开多方面的合作,持续增强研 力量和管理水平,积极推进募 集资金项目的建设,为公司未来长 展打下了坚实的基础。
报告期内,公司实现营业收入127,938,442.74元,较2008年度同期增长13.50%;实现营业利润7,378,146.70元,较2008年度同期增长189.49%;实现利润总额8,278,336.18元和净 利润6,821,042.43元,分别较2008年度同期增长211.45%和163.03%。2009年全球爆 甲型H1N1流感疫情,公司抓住机遇,增加了八角提取物莽草酸产品的销售,为公司2009年业绩带来了较为积极的影响。2009年由于公司产能的限制,部分常规产品订单交货期延后,国外销售业务收入较上年下降43.07%,导致公司业绩虽然较上年增幅较大,但总体利润水平不高。
2010年公司募集资金项目正常达产后,公司的产能得到较大幅度的扩张,公司将在把握 展机遇,稳定客户 系等方面具备良好的优势。
(一)报告期主营业务及经营状况
1、公司主营业务范围
植物制品、农副土特产品生产销售、自营进出口;保健食品 (罗汉果甜甙、莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊)、护肤用化妆品的研 、生产、销售及技术转让。
2、经营状况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
营业利润率
分行业或分产品 营业收入 营业
(%)
植物提取行业 11,373.85 7,998.46 29.68%
其中: 联交易 主营业务分产品情况
植物提取产品 11,373.85 7,998.46 29.68%
其中: 联交易 0.00
分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 6,312.50 169.52%
国外 5,061.35 -43.07%
接上表:
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业比上 营业利润率比
分行业或分产品
年增减(%) 年增减(%) 上年增减 (%)
植物提取行业 1.26% 1.58% -0.75%
其中: 联交易
主营业务分产品情况
植物提取产品 1.26% 1.58% -0.75%
其中: 联交易 0.00
分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 6,312.50 169.52%
国外 5,061.35 -43.07%
二、公司2009 年度投资情况
(一)募集资金项目投资情况
2007 年8 月23 日,经证监发行字【2007】246 号文批准,公司向社会公众公开发行人 民币普通股票1,650万股,扣除发行费用后,实际募集资金总额为15,016.10万元。公司募 集资金主要投入两个项目,即标准化植物提取物加工产业化工程项目和莱茵技术研究中心建 设项目。
1、2009 年度募集资金实际使用情况如下:
单位:(人民币)万元
募集资金总额 15,016.10
年度投入募集资金总额 5,141.32
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 15,016.10
变更用途的募集资金总额比例 -
2、未使用募集资金的管理
报告期内,公司严格执行《公司募集资金管理制度》,对募集资金实行集中专户存储制 度。截止报告期末,公司募集资金已全部使用完毕。
3、公司使用自筹资金投入募集资金项目的说明
单位:人民币万元
项目名称 承诺投资总额 截至期末募集资金
投入金额
标准化植物提取物加
14,003.95 14,2025.00
工产业化工程项目
莱茵技术研究中心建
2,868.91 8135.00
设项目
合计 16,872.86 15,0165.00
接上表:
项目名称 截至期末自筹资金 截至期末累计投入
投入金额 金额
标准化植物提取
1,066.60 15,269.15
工产业化工程项
莱茵技术研究中
0.00 813.55
设项目
合计 1,066.60 16082.70
公司募集资金项目的资金需求超出公司首次公开发行股票募集的资金净额,公司使用自 筹资金投入项目建设。
自筹资金来源:经公司董事会审议通过以及股东大会批准,同意控股子公司莱茵技术向
银行申请项目贷款及流动资金贷款,公司为部分贷款提供连带责任担保,详细内容见公司刊 登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn 的《对外担保公告》。
(二)非募集资金项目投资情况
报告期内公司不存在非募集资金投资的项目。 |
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